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苏州市审计局召开政府审计与金融国企内部审计协作平台建设推进会
来源: 苏州市审计局  发布日期: 2025-03-06 09:34   访问量:


为深入推进政府审计与国有企业内部审计协同发展,2025年2月26日至28日,苏州市审计局组织召开金融国企内部审计协作平台建设推进会,市审计局党组书记、局长沈璐主持会议并讲话,国发集团、东吴证券、苏州银行、东吴人寿、资管集团、苏创投等6家市属金融国企内审工作分管领导、内审机构负责人及6个金融审计协同发展工作小组成员出席会议。

会上,各金融审计协同发展工作小组分别汇报了协同工作开展情况,以及详细解读了针对每家金融国企编写的《审计发现常见问题清单》和《金融国企领导干部经济责任风险防范清单》;各金融国企分别介绍2024年内部审计工作开展情况和2025年内部审计计划,并就如何进一步提升政府审计与内部审计双向协同进行了交流研讨。沈璐局长对清单逐一点评,并要求政府审计与国企内审切实用好“两项清单”,将清单问题嵌入审计监督过程以及国企合规培训中,避免同类问题屡审屡犯。

下一步,各小组将进一步完善“两项清单”,将内部审计发现问题纳入清单,计划每半年对清单进行梳理、更新,逐步形成苏州金融审计领域常见风险清单体系;此外,各小组将探索协同新机制,结合年度审计计划,试点参与各金融国企内部审计项目,促成国企内部审计充分吸收并融合政府审计关于金融监督的目标、要点,双向赋能助推金融审计全覆盖,为构建权威高效审计监督体系开展苏州实践。(过钦为)

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