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【吴江区】采纳审计建议 吴江经济技术开发区出台内部审计制度
来源: 苏州市审计局  发布日期: 2025-04-08 09:22   访问量:

近日,吴江经济技术开发区采纳审计建议,调整内部审计工作领导小组,修订出台《吴江经济技术开发区内部审计工作规定》,进一步规范内部审计工作。

吴江区审计局在对吴江经济技术开发区开展审计时发现,该地区存在内部审计管理体制不完善、整改不及时、成果运用不充分等问题。针对上述问题,审计建议该地区优化内部审计管理体制,健全内部审计制度,进一步推动内部审计工作走深走实。

对此,吴江经济技术开发区高度重视审计发现的问题,积极采纳审计建议,调整了内部审计工作领导小组,修订出台了《吴江经济技术开发区内部审计工作规定》。《规定》明确了各内部审计机构履行内部审计监督的主要职责并细化了管理权限,优化了内部审计流程,规定要落实专人及时将本单位的内部审计年度计划、审计报告、整改报告等资料备案。《规定》的出台为该地区内部审计工作有序开展提供了科学指引,有力推动了相关问题整改,提升了内部审计质效。(陈思瑶)

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