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市审计局建立国企审计协同监督制度相关做法入选苏州党史纪事
来源: 苏州市审计局  发布日期: 2024-02-26 11:02   访问量:


近日,苏州市审计局报送的《建立国企审计协同监督制度护航国有企业行稳致远》一文,入选《苏州党史纪事(2022)》。近年来,苏州市审计局做深做实国企研究型审计,注重强监督、优服务、重培训,有效提升了国企审计监督质效。

强监督。出台《发挥审计监督职能服务国有企业高质量发展实施意见》,明确国资、国企审计的内容和重点,建立健全经常性审计等7项机制,强化全市国资、国企审计监督。以经济责任审计促进领导干部履职尽责,近三年对8家市属国企14名主要领导干部经济责任履职情况进行审计。以专项审计调查排查风险隐患,先后实施金融国企发展质量状况、国企对外股权投资情况、国企优化重组改革情况等专项审计调查,在重点事项上实现对市属国企审计的全覆盖。国企审计项目连续四年获得省、市优秀审计项目表彰。

优服务。开展“审计服务送上门”活动,赴城投集团、名城保护集团等,对国企审计、政府投资项目代建制审计、内部审计规定等进行宣讲。建立市属国企“审计对象档案”,研究近年审计中发现的问题,剖析风险点位。研审结合,3篇关于国企审计研究的省级课题顺利结项,其中《我国农村商业银行不良贷款风险解析及审计路径探索》获2022年全省社科年度学术大会一等奖。

重培训。出台《内审人员“以审代训”管理办法》,畅通国企内审同志参加国家审计项目渠道,通过审计项目跟审培训,提升内审人员业务能力。近年来,近百人次国企内审同志参与国家审计,其中1名同志被省审计厅表彰为“以审代训”先进内审人员。搭建苏州金融国企内部审计协作创新平台,通过主题培训、交流座谈、现场教学等方式,充分调动和凝聚全市金融国企内审力量,推动国家审计和内部审计协同发展。(企业处、金融处、内审处)

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