2024.02.1
2023年,苏州市审计局紧紧围绕市委市政府中心工作,积极践行“四敢”工作要求,立足经济监督定位,聚焦高质量发展首要任务,积极创新审计理念,做深做实研究型审计,着力促进“同级审”工作高质高效开展,更好地发挥审计监督和保障作用,力求以高质量审计护航高质量发展...
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,认真落实全国、全省审计工作会议精神,积极践行“四敢”工作要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面把握中国式现代化对审计工作的新要求新任务,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,紧紧围绕市委、市政府确定的年度目标任务,坚守经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,认真做好常态化“经济体检”,依法全面履行审计监督职责,努力推动更好实现高质量发展、更好统筹发展和安全,为新征程上全面推进中国式现代化苏州新实践作出审计新的更大贡献。 
6月26日,受市政府委托,市审计局局长沈璐向市十七届人大常委会第八次会议作了《关于苏州市2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来,全市各级审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作的重要讲话指示精神,全面落实市委市政府部署和市人大决议,立足经济监督定位,聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责,以有力有效的审计监督服务保障苏州经济社会高质量发展。反映在今年审计工作报告中,主要体现在以下4个方面:...
  • 审计机关认真贯彻落实市委、市政府及市委审计委员会各项工作部署,不断强化审计机关的政治属性和政治功能,确保党的工作重点抓什么,审计就审什么,以如臂使指、如影随形、如雷贯耳的审计监督服务保障苏州经济社会高质量发展。一年来,审计机关以“政治—政策—资金—项目”为主线,切实将党的集中统一领导体现在审计工作的全过程,全面聚焦促落实、增效益、防风险等工作。组织全市审计机关开展产业创新集群和新兴服务业政策落实情况、网络安全和信息化建设等专项审计,推动政策落地见效;开展市本级预算执行和决算草案、部门预算执行以及其他相关专项资金审计,推动积极的财政政策加力提效;开展国有资产、地方政府专项债券发行使用情况审计等,着力推动经济社会持续健康发展。审计监督效能显著提升,整改成效明显增强,监督合力有效形成,更好发挥审计监督的独特作用,切实服务保障中心...

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  • 民生是人民幸福之基、社会和谐之本。一年来,审计机关以推动兜牢民生底线为目标,围绕与人民群众切身利益紧密相连的养老、就业、公积金等领域,组织开展民生审计,努力把审计监督跟进到民生项目和资金的“最后一公里”。我们组织市县(区)两级审计机关对养老服务体系建设政策落实、就业补助资金和失业保险基金管理使用等进行审计。在养老服务体系建设政策落实方面,存在个别地区未制定社会养老服务体系建设专项资金管理办法,部分地区148个新建社区养老服务用房未及时办理产权和国有资产登记,部分地区相关年度福利彩票公益金中用于养老服务业的比例未达到50%的规定等问题;在就业补助资金和失业保险基金管理使用方面,存在个别地区超范围向两家单位发放创业担保贷款奖励,4家劳务派遣公司截留占用稳岗返还补贴未及时分配到用工单位等问题。同时,我们还结合市住房公积金管理中心领导干部...

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  • 党中央要求,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,审计落实“稳”的要求,就要提前揭示重大风险隐患,推动解决在萌芽状态。一年来,审计机关牢固树立总体国家安全观,始终把推动防范化解重大风险摆在更加突出的位置,关注地方政府专项债券、国资国企、自然资源资产等领域,及时作出预警,及时提出建议。通过开展地方政府专项债券使用审计,发现部分专项债支出进度慢,未在规定时间使用完毕等问题;在国企优化重组审计中,发现部分企业历史遗留问题尚未解决、个别企业运营管理有待加强等问题。在国有资产及国有自然资源资产审计中,发现企业国有资产管理不严格、部分项目采购管理不到位,金融企业个别对外投资项目决策机制执行不到位、部分营销物品和服务采购程序不规范,行政事业单位部分国有资产基础管理不到位、部分单位往来款长期挂账未及时清理,部分地区耕地保护监管责任存在薄...

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  • 习近平总书记强调,作为审计工作“下半篇文章”,审计整改是确保审计成果落地的有效手段。审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。一年来,我们积极构建党委统一领导、人大监督跟进、政府主导推动、审计日常督促、各类监督联动协作、主管部门齐抓共管的审计整改工作大格局,动真碰硬推动审计整改责任落实,切实维护审计监督的权威性、公信力和执行力。同时,我们持续在打牢整改基础上下功夫,一方面健全审计整改长效机制,出台《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》,创新建立审计风险预警机制,编印相关管理领域重点风险防范清单,以典型案例警示提醒,全面提升审计监督服务实效;另一方面加强审计整改跟踪督促,将整改问题划分为立行立改、分阶段整改和持续整改三个类型,对反馈的整改情况进行审核认定、对账销号,对整改不到位的问...

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市政府高度重视审计查出问题整改工作。市长吴庆文主持召开市政府常务会议,专题研究部署推动市本级预算执行审计查出问题的整改工作,要求提高政治站位、压实整改责任、推动整改清仓见底,以有力有效的审计整改促进规范管理、完善制度、提升政府治理效能。有关区、部门和单位不断加强审计成果的分析研究,从制度机制层面举一反三、标本兼治,推动从源头上堵塞漏洞,形成发现问题、整改落实、完善制度的工作闭环,促进提升治理效能。
截至2023年12月18日,2022年度审计工作报告中指出的4个方面17项146个具体问题,已完成整改142个,总体整改率97.26%,其中:立行立改的问题131个,已全部完成整改;分阶段整改的问题9个,已完成整改6个;持续整改的问题6个,已完成整改5个。相关地区、部门和单位采取结余资金上缴财政、加快资金拨付进度、调整账目等方式整改问题金额52.47亿元。
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